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穆新元
今年12月份,我公司找回一張2018年開給我司的費用專票,當時是用現金支付的,價稅合計10萬元,核實得知這張發票當時并未入賬,進項稅額也未認證。今年12月份,我司財務將這個專票進項稅額進行勾選抵扣,如果同時要將這個費用在今年12月進行入賬,是否還要調整以前年度的賬并更正納稅申報進行退稅?可否只將進行稅額認證抵扣并入賬,對應的費用不在賬面體現?
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