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任雯霞
我單位為一家小規模納稅人。現在有一筆交易,合同上只說給對方提供增值稅專用發票,也沒說是多少個點的增值稅專用發票。現在,這客戶非要3%的專票,我們應該怎么處理呢?如果按了這客戶開了這3%的專用發票,以后我們還能開回1%的發票嗎?還有,這3%的專票怎么交稅?其他1%的普票又怎么交稅呢?
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