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Mincatear
最近為了進行促銷,我公司將部分外購的存貨(已取得增值稅專用發票并抵扣了進項稅)給消費者品嘗。已按規定進行了納稅申報。請問這要怎么入賬?是否要視同銷售?這視同銷售所形成的銷項稅額,已計入了相關費用,請問:該部分銷項稅額可否在所得稅稅前列支?
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