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馮佩銦
我公司是四川一家商貿企業,增值稅一般納稅人,從某供應商外購一批貨物取得了增值稅專用發票,已知供應商已申報繳納了增值稅,我公司銷售該批貨物采用一般計稅方法計算增值稅,該批貨物最終未向供應商支付貨款,請問對外銷售該批貨物后是否需進項稅額轉出?
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